- 索 引 号:E26000A-0601-2018-0016
- 发文机关:紫阳镇政府
- 文 号:
- 主题分类:
- 组配分类: 财政预决算
- 发文日期:2017-09-21
- 有效性:
紫阳镇2017收支预算表
收支预算总表 |
|
|
|
|
|
单位:百元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
198,655.00 |
一、基本支出 |
246,966.47 |
一般公共服务 |
213,168.47 |
经费拨款(补助) |
187,355.00 |
工资福利支出 |
84,020.36 |
外交 |
|
专项收入 |
11,300.00 |
商品和服务支出 |
105,202.09 |
国防 |
|
纳入预算的政府性基金收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
49,994.02 |
公共安全 |
|
预算内投资收入 |
|
资本性支出 |
7,750.00 |
教育 |
800.00 |
二、事业收入 |
|
二、项目支出 |
80,169.78 |
科学技术 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
工资福利支出 |
|
文化体育与传媒 |
740.00 |
四、其他收入 |
106,000.00 |
商品和服务支出 |
20,183.94 |
社会保障和就业 |
13,446.06 |
五、附属单位上缴收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
2,836.62 |
社会保险基金支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
医疗卫生 |
8,421.61 |
|
|
资本性支出 |
52,981.22 |
节能环保 |
|
|
|
其他相关支出 |
4,168.00 |
城乡社区事务 |
7,500.00 |
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
农林水事务 |
83,060.11 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
交通运输 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
本年收入合计 |
304,655.00 |
本年支出合计 |
327,136.25 |
本年支出合计 |
327,136.25 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
结转下年 |
|
八、上年结转(结余) |
22,481.25 |
|
|
|
|
财政拨款结转(结余) |
22,481.25 |
|
|
|
|
其他资金结转(结余) |
|
|
|
|
|
收入总计 |
327,136.25 |
支出总计 |
327,136.25 |
支出总计 |
327,136.25 |
|
|
|
|
|
预算01表-1 |
收支预算总表(到项) |
|
|
|
|
|
单位:百元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
198,655.00 |
一、基本支出 |
246,966.47 |
一般公共服务支出 |
213,168.47 |
经费拨款(补助) |
187,355.00 |
工资福利支出 |
84,020.36 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
191,509.03 |
专项收入 |
11,300.00 |
商品和服务支出 |
105,202.09 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
191,509.03 |
纳入预算的政府性基金收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
49,994.02 |
财政事务 |
13,891.44 |
预算内投资收入 |
|
资本性支出 |
7,750.00 |
其他财政事务支出 |
13,891.44 |
二、事业收入 |
|
二、项目支出 |
80,169.78 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
7,768.00 |
三、事业单位经营收入 |
|
工资福利支出 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
7,768.00 |
四、其他收入 |
106,000.00 |
商品和服务支出 |
20,183.94 |
教育支出 |
800.00 |
五、附属单位上缴收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
2,836.62 |
进修及培训 |
800.00 |
六、上级补助收入 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
培训支出 |
800.00 |
|
|
资本性支出 |
52,981.22 |
文化体育与传媒支出 |
740.00 |
|
|
其他相关支出 |
4,168.00 |
新闻出版广播影视 |
740.00 |
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
其他新闻出版广播影视支出 |
740.00 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
社会保障和就业支出 |
13,446.06 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
900.00 |
|
|
|
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
900.00 |
|
|
|
|
民政管理事务 |
1,900.00 |
|
|
|
|
基层政权和社区建设 |
1,900.00 |
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
10,646.06 |
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,646.06 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8,421.61 |
|
|
|
|
计划生育事务 |
6,000.00 |
本年收入合计 |
304,655.00 |
本年支出合计 |
327,136.25 |
本年支出合计 |
327,136.25 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
结转下年 |
|
八、上年结转(结余) |
22,481.25 |
|
|
|
|
财政拨款结转(结余) |
22,481.25 |
|
|
|
|
其他资金结转(结余) |
|
|
|
|
|
收入总计 |
327,136.25 |
支出总计 |
327,136.25 |
支出总计 |
327,136.25 |